中访网数据 汉王科技股份有限公司于2026年3月26日发布了2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。信永中和会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司董事会出具的内部控制评价报告,评价基准日为2025年12月31日。报告期内,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司董事会认为,已按照企业内部控制规范体系及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
评价范围涵盖了公司及其全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注的高风险领域包括采购管理、销售管理、资金管理、对外投资、信息披露及关联交易等。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身规模与风险偏好,制定了明确的内部控制缺陷认定标准。在财务报告方面,重大缺陷的定量标准涉及收入总额潜在错报超过合并报表收入1.5%、税前利润潜在错报超过5%或资产总额潜在错报超过0.5%等情形。
公司表示,本年度以“强内控、防风险、促合规”为主线,加强内控体系建设,推动内控与业务深度融合。面对外部环境变化与数字化浪潮,公司计划在2026年度以风险为导向,运用数字化手段,进一步提升内部控制的体系化、智能化和价值化水平,使其成为驱动战略落地的核心引擎。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。